【通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府】2017年部門決算公開
索引號 : 11356029/2018-01706 文       號 : 無
信息分類: 部門決算
發(fā)文機構(gòu): 通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
名       稱: 【通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府】2017年部門決算公開 發(fā)布日期: 2018年10月25日
有效性:
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門決算部門構(gòu)成
第二部分 部門2017年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
九、政府采購支出情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 部門2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
雋水鎮(zhèn)政府設(shè)立的機構(gòu)主要有:①黨群機構(gòu):黨委辦公室、紀檢監(jiān)察室、政法委、人民武裝部、團委、婦聯(lián);②政府機構(gòu):政府辦公室、民政辦、社會治安綜合管理辦公室、農(nóng)業(yè)辦、計生辦、統(tǒng)計辦等,另:為服務(wù)項目建設(shè)需要,鎮(zhèn)實行“四線一片”(城東、城南、城西、城北四個片區(qū)和農(nóng)業(yè)紀檢線)管理,下設(shè)40余個工作專班;③司法機構(gòu):城關(guān)法庭、司法所;④下屬企事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、畜牧服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、林業(yè)站等。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府職能:
(1)制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導好各業(yè)生產(chǎn),抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。
(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(4)配合縣政府做好本轄區(qū)內(nèi)縣重點項目的服務(wù)工作。
(5)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(6)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
(7)完成上級政府交辦的其它事項。
(二)部門人員構(gòu)成情況
截至2017年12月底,通城縣雋水鎮(zhèn)政府核定的行政編制45個,在編在崗人數(shù)45人,離退休55人;機關(guān)工勤編制數(shù)37個,在編在崗人數(shù)37人;參公編制數(shù)45個,在編在崗人數(shù)45人;事業(yè)單位核定編制數(shù)20個,實有在編在崗20人,退休18人。
(三)2017年工作計劃
1、抓農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革,有序推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、抓工業(yè)發(fā)展,加速項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)培植。
3、抓基礎(chǔ)建設(shè),努力提升城鎮(zhèn)形象。
4、抓綜治維穩(wěn),全力維護社會安定團結(jié)。
5、抓安全生產(chǎn),筑牢改革發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。
6、抓生態(tài)建設(shè),助推旅游產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
7、抓民生普惠,扎實辦好社會各項事業(yè)。
8、抓廉政建設(shè),全面增強政府執(zhí)政能力。
第二部分 部門2017年部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、部門決算收入3501.77萬元。其中:財政撥款收入3501.77萬元,占決算收入的100%;其他收入0萬元,占總收入的0%;上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0萬元,占總收入的0%。
2、部門決算支出3501.77萬元。其中:基本支出XX萬元,占總支出的XX%;項目支出XX萬元,占總支出的XX%。按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出2898.01萬元,占總支出的82.76%;社會保障和就業(yè)403.76萬元,占總支出的11.53%;農(nóng)林水支出200萬元,占總支出的5.71%。
二、部門決算收支增減變化說明
雋水鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算收入總額3501.77萬元,比上年增加2497.02萬元,增幅248.52%。其中:一般公共決算財政撥款3501.77萬元,比上年增加2497.02萬元,增幅248.52%;其他收入(包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入等)0萬元,比上年減少0萬元,降幅0%,主要是人員工資支出、縣級部署的城區(qū)建設(shè)項目增加及加大對扶貧產(chǎn)業(yè)的扶持。
雋水鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算支出總額3501.77萬元,比上年增加2497.02萬元,增幅248.52%。其中:基本支出3301.78萬元,比上年增加2297.03萬元,增幅22.8.62%,主要是人員工資支出增加(其中按縣委縣政府要求增加項目專班人員51人);項目支出200萬元,比上年增加200萬元,增幅100%,主要是縣級部署的城區(qū)建設(shè)項目增加及加大對扶貧產(chǎn)業(yè)的扶持。
三、2017年度部門開支決算說明
(一)支出總體情況。
2017年部門決算總支出3501.77萬元,其中:基本支出1647.78萬元,占總支出的47.06%。與上年對比,總支出增加2497.02萬元,增加原因是人員工資支出、縣級部署的城區(qū)建設(shè)項目增加及加大對扶貧產(chǎn)業(yè)的扶持。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2017年一般公共預算財政撥款支出1647.78萬元,占本年支出合計的47.06%。與上年對比增加643.03萬元,主要原因是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及人員工資支出增加。其中:
一般公共服務(wù)支出1244.01萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的75.50%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出,辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行和維護費以及對個人和家庭的補助等用于維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和人員經(jīng)費支出。
四、2017年度“三公”經(jīng)費開支決算及增減情況說明
2017年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12.46萬元,其中:
1、因公出國(境)費決算0萬元,包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,使用財政撥款安排0等單位出國(境)團組0個、參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因工出國(境)團組共計0個,累計0人次;與上年相比無變化。
2、2017年本單位未購置公務(wù)用車(或購置公務(wù)用車0輛),年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車運行維護費7.02萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費7.02萬元(用于保障單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),比2016年決算減少0.47萬元,主要是因為響應中央任期規(guī)定文件精神,縮減公務(wù)用車開支。
3、公務(wù)接待費決算5.44萬元,包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出5.44元,接待88批次、780人次。外事接待支出0萬元,接待0批次、0人次。公務(wù)接待費比2016年決算減少0.1萬元,主要是因為響應中央任期規(guī)定文件精神,縮減公務(wù)接待開支。
總體對比,2017年“三公”經(jīng)費開支決算比2016年“三公”經(jīng)費開支決算減少0.57萬元,減幅為4.4%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。
五、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2017年機關(guān)運行經(jīng)費142.74萬元,比上年減少23.98萬元,減少的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經(jīng)費”開支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于雋水鎮(zhèn)人民政府機關(guān)日常運轉(zhuǎn)支出以及為機關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出。主要包括辦公費15.60萬元、印刷費6.59萬元,水費1.06萬元,電費4.36萬元,郵電費20.60萬元,差旅費28.12萬元,維修(護)費19.71萬元,會議費4.58萬元,培訓費2.51萬元,公務(wù)接待費5.44萬元,勞務(wù)費4.64萬元,委托業(yè)務(wù)費12.27萬元,工會經(jīng)費2.54萬元,福利費2.1萬元,公務(wù)用車支行維護費7.02萬元,其他交通費用3.88萬元,其他商品和服務(wù)支出1.71萬元。
六、政府采購執(zhí)行情況說明
2017年本單位政府采購年初未計劃,未列入部門預算。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):是指用于機關(guān)干部職工及離退休人員養(yǎng)老的支出。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費。
第四部分 部門2017年部門決算表
GK01 收入支出決算總表(公開01表)
GK02 收入決算表(公開02表)
GK03 支出決算表(公開03表)
GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
GK05 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
GK07 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開07表)
GK08 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 3,501.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 2,898.01 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 403.76 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 200.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 3,501.77 | 本年支出合計 | 52 | 3,501.77 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 3,501.77 | 總計 | 56 | 3,501.77 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 3,501.78 | 3,501.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,898.01 | 2,898.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,898.01 | 2,898.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 1,244.01 | 1,244.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010304 | 專項服務(wù) | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 1,573.00 | 1,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 403.77 | 403.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 309.86 | 309.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 218.05 | 218.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 93.91 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 93.91 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 3,501.78 | 1,647.78 | 1,854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,898.01 | 1,244.01 | 1,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,898.01 | 1,244.01 | 1,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 1,244.01 | 1,244.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010304 | 專項服務(wù) | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 1,573.00 | 0.00 | 1,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 403.77 | 403.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 309.86 | 309.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 218.05 | 218.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 93.91 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 93.91 | 93.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 3,501.77 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 2,898.01 | 2,898.01 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 403.76 | 403.76 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 3,501.77 | 本年支出合計 | 54 | 3,501.77 | 3,501.77 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 3,501.77 | 總計 | 60 | 3,501.77 | 3,501.77 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 3,501.78 | 1,647.78 | 1,854.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,898.01 | 1,244.01 | 1,654.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 2,898.01 | 1,244.01 | 1,654.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 1,244.01 | 1,244.01 | 0.00 | ||
2010304 | 專項服務(wù) | 81.00 | 0.00 | 81.00 | ||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 1,573.00 | 0.00 | 1,573.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 403.77 | 403.77 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 309.86 | 309.86 | 0.00 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 218.05 | 218.05 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 84.57 | 84.57 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 93.91 | 93.91 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 93.91 | 93.91 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
21305 | 扶貧 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 774.24 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 141.03 | 310 | 其他資本性支出 | 1.71 |
30101 | 基本工資 | 355.85 | 30201 | 辦公費 | 15.60 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 194.53 | 30202 | 印刷費 | 6.59 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.71 |
30103 | 獎金 | 25.50 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 79.62 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 25.89 | 30205 | 水費 | 1.06 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 4.36 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 84.57 | 30207 | 郵電費 | 20.60 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 7.24 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 1.05 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 730.79 | 30211 | 差旅費 | 28.12 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 6.91 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 211.14 | 30213 | 維修(護)費 | 19.71 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 4.58 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 19.89 | 30216 | 培訓費 | 2.51 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 5.44 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 334.46 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 4.64 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 93.91 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 12.27 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 20.21 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.54 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 2.10 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 7.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 44.28 | 30239 | 其他交通費用 | 3.88 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,505.03 | 公用經(jīng)費合計 | 142.74 | |||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 7.02 | 5.44 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),包括一般公共預算財政撥款預算數(shù)和政府性基金財政撥款預算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
注:本單位無政府性基金支出
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:通城縣雋水鎮(zhèn)人民政府 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |