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通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開

索引號(hào) : 011356029/2020-10309 文       號(hào) :

信息分類: 部門預(yù)算

發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣石南鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 政務(wù)公開

名       稱: 通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開 發(fā)布日期: 2020年07月22日

有效性: 有效


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目??錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明

一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分2020年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表


第一部分 單位概況

一、主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針、政策,貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署,研究制定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作,搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

2、對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)測,研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。

3、加強(qiáng)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理,加強(qiáng)對(duì)集體資產(chǎn)的管理。

4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃,促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展,配合上級(jí)有關(guān)部門做好社會(huì)保障工作。

5、培育發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì),積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),大力扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增強(qiáng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。

6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,抓好社會(huì)主義精神文明建設(shè),做好計(jì)劃生育工作。

7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),保護(hù)土地資源,做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。

8、管理宗教、華僑和港、澳、臺(tái)同胞事務(wù)及外事工作。

9、加強(qiáng)民主和法制建設(shè),維護(hù)社會(huì)治安,保障國家利益和人民財(cái)產(chǎn)的安全。

10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件,加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,重大問題及時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況,納入2020年通城縣石南鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制范圍的單位如下:

  1. 黨政辦公室

  2. 綜治中心

  3. 民政辦公室

  4. 扶貧辦

  5. 統(tǒng)計(jì)辦公室

  6. 人大辦公室

三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)和政策水平

以主題黨日活動(dòng)為契機(jī),認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神和各級(jí)黨委政策、法規(guī)。以政治學(xué)習(xí)武裝頭腦,提高素質(zhì),指導(dǎo)工作,并結(jié)合實(shí)際開展述學(xué)述做。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,履行監(jiān)督職能

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)政法規(guī),一切按制度辦事,嚴(yán)把支出審批關(guān)、審核關(guān),向一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為作斗爭。

搞好精準(zhǔn)扶貧,全力沖刺2020年脫貧攻堅(jiān)工作

根據(jù)縣委、縣政府精準(zhǔn)扶貧工作要求,積極謀劃2020年工作任務(wù),強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),充實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作力度,進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),調(diào)整工作重心,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化督查問責(zé),全力以赴奪取2020年脫貧攻堅(jiān)工作新勝利。

配合當(dāng)?shù)卣愫弥行墓ぷ?/span>

一如既往為鎮(zhèn)政府當(dāng)好助手和參謀,積極主動(dòng)配合和參與黨委政府的各項(xiàng)中心工作,共同為石南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和政局穩(wěn)定而努力奮斗。

第二部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明

  1. 預(yù)算收支安排及增減變化情況說明

1、石南鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算收入9904.46萬元。其中:財(cái)政撥款收入9586.22萬元,占預(yù)算收入的96.79%;其他收入318.23萬元,占總收入的3.21%;。

2、石南鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算支出9904.46萬元,其中:基本支出762.96萬元,占總支出的7.7%;項(xiàng)目支出9141.5萬元,占總支出的92.3%。 按支出功能分類:(1)基本支出762.96萬元(含工資福利性支出474.51萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.95萬元和商品服務(wù)支出253.5萬元),占總支出的7.7%;(2)項(xiàng)目支出9141.5萬元(美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2000萬元、水庫清淤60萬元、公路硬化368.5萬元、精準(zhǔn)滅巟36萬元、左港河小流域治理3000萬元、農(nóng)田水利建設(shè)77萬元、小流域治理600萬元、紗布小鎮(zhèn)建設(shè)2000萬元、人居環(huán)境整治1000萬元),占總支出的92.3%等。??

3、石南鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算收入總額9904.46萬元,比上年增加6529萬元,增幅65.92%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9586.22萬元,比上年增加6529.19萬元,增幅68.11%;其他收入318.23萬元,比上年減少0.2萬元,降幅0.06%。

4、石南鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算支出總額9904.46萬元,比上年增加6529萬元,降幅65.92%。其中:基本支出762.96萬元,比上年減少2.5萬元,降幅0.33%;項(xiàng)目支出9141.5萬元,比上年增加6531.5萬元,增幅71.45%,主要是項(xiàng)目增加。

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出為0。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.8萬元,比上年減少0.2萬元,主要是按上級(jí)政策逐年減少經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政府單位機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出,主要包括公車運(yùn)行用車14.4萬元,公務(wù)接待35.4萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.8萬元,比2019年減少0.2萬元,下降0.4%。下降原因:我單位對(duì)接待費(fèi)制定了嚴(yán)格的審批制度,壓縮不必要的開支

  1. 2020因公出國(境)費(fèi)用0萬元.

  2. 公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)14.4萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.4萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。比2019年減少0.1萬元,下降0.07%

3公務(wù)接待費(fèi)35.4萬元。比2019年減少0.1萬元,下降0.03%


四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實(shí)做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2020年,我單位政府采購預(yù)算0萬元,其中貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比上年減少0萬元,下降0%

五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明

截至20201231日,本部門保有車輛共有1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái),應(yīng)急公務(wù)用車1臺(tái),離退休干部服務(wù)用車0臺(tái);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金撥款收入0萬元,2019年政府性基金撥款收入0萬元,2020年與2019年無變化。

七、2020年部門預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,認(rèn)真組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作,并充分運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果,調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo),加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度;在預(yù)算編制中,認(rèn)真梳理部門整體支出,依據(jù)績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo),將預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù),提高預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性;完善績效報(bào)告與公開制度,推動(dòng)績效信息公開,自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

第三部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。

(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國()費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國()的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分2020年部門預(yù)算表







公開01表
部門收支總表





單位:元
收入
支出

項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)95,862,239.60一、基本支出7,629,565.42201.一般公共服務(wù)98,221,789.98
(一)公共財(cái)政預(yù)算撥款95,862,239.60工資福利支出4,745,074.32203.國防
1.本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)95,862,239.60對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助349,491.10205.教育
2.納入預(yù)算管理的非稅收入
商品和服務(wù)支出2,535,000.00206.科學(xué)技術(shù)
(1)專項(xiàng)收入
二、項(xiàng)目支出91,415,000.00207.文化體育與傳媒
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)
部門項(xiàng)目91,415,000.00208.社會(huì)保障和就業(yè)490,255.08
(3)罰沒收入
部門經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目91,415,000.00209.社會(huì)保障基金支出
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
部門政策性項(xiàng)目
210.衛(wèi)生健康支出
(5)其他非稅收入
政府性基金項(xiàng)目
211.節(jié)能環(huán)保
3.一般性轉(zhuǎn)移性收入
財(cái)政預(yù)留項(xiàng)目
212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
4.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
213.農(nóng)林水事務(wù)
5.一般債券
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
214.交通運(yùn)輸
(二)政府性基金收入
五、上繳上級(jí)支出
215.資源勘探信息等支出
1.政府性基金財(cái)政撥款
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
2.政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付


217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出
3.專項(xiàng)債券


219.援助其他地區(qū)支出
二、事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入


220.自然資源海洋氣象等支出
三、其他收入3,182,325.82

221.住房保障支出332,520.36
本年收入合計(jì):99,044,565.42本年支出合計(jì):99,044,565.42222.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)




224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
四、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))


227.預(yù)備費(fèi)
公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))


229.其他支出
上年公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)下年
230.轉(zhuǎn)移性支出
歷年公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余




政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))




上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)




歷年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余




其他結(jié)余(轉(zhuǎn))































公開02表
部門收入總表



























單位:元
單位編碼單位名稱合計(jì)上年結(jié)余(轉(zhuǎn))






財(cái)政撥款收入













事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入
小計(jì)公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))

政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn))

其他結(jié)余(轉(zhuǎn))財(cái)政撥款收入小計(jì)公共財(cái)政預(yù)算撥款









政府性基金收入
小計(jì)(公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余)上年公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)歷年公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余小計(jì)(政府性基金預(yù)算撥款)上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)歷年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余公共財(cái)政預(yù)算撥款小計(jì)本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算管理的非稅收入




一般性轉(zhuǎn)移支付收入專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入一般債券政府性基金財(cái)政撥款政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)債券
小計(jì)專項(xiàng)收入行政事業(yè)收費(fèi)罰沒收入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入其他收入
**1234567891011121314151819202122232425262728

合計(jì)99,044,565.42







95,862,239.6095,862,239.6095,862,239.60












3,182,325.82


99,044,565.42







95,862,239.6095,862,239.6095,862,239.60












3,182,325.82
903001石南政府99,044,565.42







95,862,239.6095,862,239.6095,862,239.60












3,182,325.82














公開03表

部門支出總表














單位:元
單位編碼單位名稱(科目)合計(jì)基本支出


項(xiàng)目支出


事業(yè)單位經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出結(jié)轉(zhuǎn)下年
小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目小計(jì)部門項(xiàng)目政府性基金項(xiàng)目財(cái)政預(yù)留項(xiàng)目
**12345678
10111213

合計(jì)99,044,565.427,629,565.424,745,074.322,535,000.00349,491.1091,415,000.0091,415,000.00







99,044,565.427,629,565.424,745,074.322,535,000.00349,491.1091,415,000.0091,415,000.00





903001石南政府99,044,565.427,629,565.424,745,074.322,535,000.00349,491.1091,415,000.0091,415,000.00





2010302一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))98,221,789.986,806,789.983,922,298.882,535,000.00349,491.1091,415,000.0091,415,000.00





2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出490,255.08490,255.08490,255.08









2210201住房公積金275,188.32275,188.32275,188.32









2210202提租補(bǔ)貼57,332.0457,332.0457,332.04














公開04表
財(cái)政撥款收支總表





單位:元
收入
支出

項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)
財(cái)政撥款(補(bǔ)助)95,862,239.60一、基本支出4,447,239.60201.一般公共服務(wù)95,039,464.16
(一)公共財(cái)政預(yù)算撥款95,862,239.60工資福利支出3,699,278.32203.國防
1.本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)95,862,239.60對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121,961.28205.教育
2.納入預(yù)算管理的非稅收入
商品和服務(wù)支出626,000.00206.科學(xué)技術(shù)
(1)專項(xiàng)收入
二、項(xiàng)目支出91,415,000.00207.文化體育與傳媒
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)
部門項(xiàng)目91,415,000.00208.社會(huì)保障和就業(yè)490,255.08
(3)罰沒收入
部門經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目91,415,000.00209.社會(huì)保障基金支出
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
部門政策性項(xiàng)目
210.衛(wèi)生健康支出
(5)其他非稅收入
政府性基金項(xiàng)目
211.節(jié)能環(huán)保
3.一般性轉(zhuǎn)移性收入
財(cái)政預(yù)留項(xiàng)目
212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)
4.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
213.農(nóng)林水事務(wù)
5.一般債券
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
214.交通運(yùn)輸
(二)政府性基金收入
五、上繳上級(jí)支出
215.資源勘探信息等支出
1.政府性基金財(cái)政撥款
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
2.政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付


217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出
3.專項(xiàng)債券


219.援助其他地區(qū)支出




220.自然資源海洋氣象等支出




221.住房保障支出332,520.36


本年支出合計(jì):95,862,239.60222.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)




224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




227.預(yù)備費(fèi)




229.其他支出


結(jié)轉(zhuǎn)下年
230.轉(zhuǎn)移性支出

















單位:元
科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出


項(xiàng)目支出









基本支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出(基本建設(shè))其他資本性支出對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))對(duì)企業(yè)補(bǔ)助對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出
****12345678910111213141516

合計(jì)95,862,239.604,447,239.603,699,278.32626,000.00121,961.2891,415,000.00








91,415,000.00
201一般公共服務(wù)支出95,039,464.163,624,464.162,876,502.88626,000.00121,961.2891,415,000.00








91,415,000.00
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)95,039,464.163,624,464.162,876,502.88626,000.00121,961.2891,415,000.00








91,415,000.00
2010302一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))95,039,464.163,624,464.162,876,502.88626,000.00121,961.2891,415,000.00








91,415,000.00
208社會(huì)保障和就業(yè)支出490,255.08490,255.08490,255.08












20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出490,255.08490,255.08490,255.08












2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出490,255.08490,255.08490,255.08












221住房保障支出332,520.36332,520.36332,520.36












22102住房改革支出332,520.36332,520.36332,520.36












2210201住房公積金275,188.32275,188.32275,188.32












2210202提租補(bǔ)貼57,332.0457,332.0457,332.04

















預(yù)算公開06表
一般公共預(yù)算基本支出表





單位:元
科目編碼科目名稱基本支出


小計(jì)工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出商品和服務(wù)支出
****1234

合計(jì)4,447,239.603,699,278.32121,961.28626,000.00
201一般公共服務(wù)支出3,624,464.162,876,502.88121,961.28626,000.00
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)3,624,464.162,876,502.88121,961.28626,000.00
2010302一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))3,624,464.162,876,502.88121,961.28626,000.00
208社會(huì)保障和就業(yè)支出490,255.08490,255.08

20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出490,255.08490,255.08

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出490,255.08490,255.08

221住房保障支出332,520.36332,520.36

22102住房改革支出332,520.36332,520.36

2210201住房公積金275,188.32275,188.32

2210202提租補(bǔ)貼57,332.0457,332.04


















單位:元
科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出


項(xiàng)目支出









基本支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出債務(wù)利息及費(fèi)用支出資本性支出(基本建設(shè))其他資本性支出對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))對(duì)企業(yè)補(bǔ)助對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助其他支出
****12345678910111213141516


0000000000000000


預(yù)算公開08表
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表


單位:元
功能科目編碼功能科目預(yù)算數(shù)

合計(jì)95,862,239.60
201一般公共服務(wù)支出95,039,464.16
20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)95,039,464.16
2010302一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))95,039,464.16
208社會(huì)保障和就業(yè)支出490,255.08
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出490,255.08
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出490,255.08
221住房保障支出332,520.36
22102住房改革支出332,520.36
2210201住房公積金275,188.32
2210202提租補(bǔ)貼57,332.04
























預(yù)算公開09表
基本支出預(yù)算表
























單位:元
經(jīng)濟(jì)科目編碼經(jīng)濟(jì)科目名稱合計(jì)201.一般公共服務(wù)203.國防204.公共安全205.教育206.科學(xué)技術(shù)207.文化旅游體育與傳媒208.社會(huì)保障和就業(yè)210.衛(wèi)生健康支出211.節(jié)能環(huán)保212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.農(nóng)林水事務(wù)214.交通運(yùn)輸215.資源勘探信息等支出216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出219.援助其他地區(qū)支出220.國土資源氣象等事務(wù)221.住房保障支出
??
222.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)224.災(zāi)害防治及應(yīng)急支出227.預(yù)備費(fèi)229.其他支出

合計(jì)121,962,239.60121,139,464.16




490,255.08









332,520.36



301工資福利支出3,699,278.322,876,502.88




490,255.08









332,520.36



30101基本工資1,543,488.001,543,488.00




















30102津貼補(bǔ)貼998,948.04941,616.00















57,332.04



30103獎(jiǎng)金114,508.00114,508.00




















30107績效工資93,432.0093,432.00




















30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)490,255.08





490,255.08














30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)183,458.88183,458.88




















30113住房公積金275,188.32
















275,188.32



302商品和服務(wù)支出626,000.00626,000.00




















30201辦公費(fèi)64,000.0064,000.00




















30202印刷費(fèi)35,000.0035,000.00




















30203咨詢費(fèi)28,000.0028,000.00




















30204手續(xù)費(fèi)20,000.0020,000.00




















30205水費(fèi)26,000.0026,000.00




















30206電費(fèi)30,000.0030,000.00




















30208取暖費(fèi)5,000.005,000.00




















30209物業(yè)管理費(fèi)28,000.0028,000.00




















30215會(huì)議費(fèi)42,000.0042,000.00




















30226勞務(wù)費(fèi)30,000.0030,000.00




















30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30,000.0030,000.00




















30229福利費(fèi)30,000.0030,000.00




















30239其他交通費(fèi)用258,000.00258,000.00




















303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121,961.28121,961.28




















30305生活補(bǔ)助61,464.0061,464.00




















30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助60,497.2860,497.28




















399其他支出117,515,000.00117,515,000.00




















39999其他支出117,515,000.00117,515,000.00



































公開10表
三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表















單位:元
單位編碼單位名稱(科目)三公經(jīng)費(fèi)支出



日常公用經(jīng)費(fèi)安排


項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排



小計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車購置費(fèi)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)498,000.00144,000.00

354,000.00498,000.00144,000.00
354,000.00






498,000.00144,000.00

354,000.00498,000.00144,000.00
354,000.00




903001石南政府498,000.00144,000.00

354,000.00498,000.00144,000.00
354,000.00




2010302一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))498,000.00144,000.00

354,000.00498,000.00144,000.00
354,000.00






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