通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開
索引號(hào) : 011356029/2020-10309 文       號(hào) : 無
信息分類: 部門預(yù)算
發(fā)文機(jī)構(gòu): 通城縣石南鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 政務(wù)公開
名       稱: 通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開 發(fā)布日期: 2020年07月22日
有效性: 有效
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目??錄
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明
一、預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分2020年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 單位概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針、政策,貫徹執(zhí)行縣委、縣政府的決策、決定和工作部署,研究制定轄區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的全面規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)黨務(wù)和政務(wù)工作,搞好基層支部建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。
2、對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行預(yù)測,研究制定產(chǎn)業(yè)政策和生產(chǎn)發(fā)展方向。
3、加強(qiáng)生產(chǎn)和流通領(lǐng)域的綜合協(xié)調(diào)和管理,加強(qiáng)對(duì)集體資產(chǎn)的管理。
4、研究制定工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃,促進(jìn)生產(chǎn)力發(fā)展,配合上級(jí)有關(guān)部門做好社會(huì)保障工作。
5、培育發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì),積極招商引資發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),大力扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增強(qiáng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力。
6、研究制定科技、教育、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,抓好社會(huì)主義精神文明建設(shè),做好計(jì)劃生育工作。
7、搞好城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),保護(hù)土地資源,做好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作。
8、管理宗教、華僑和港、澳、臺(tái)同胞事務(wù)及外事工作。
9、加強(qiáng)民主和法制建設(shè),維護(hù)社會(huì)治安,保障國家利益和人民財(cái)產(chǎn)的安全。
10、抓好人事管理、人才資源開發(fā)工作,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
11、處理群眾來信來訪和各種突發(fā)事件,加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,重大問題及時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)。
12、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及縣編辦批復(fù)的局直屬事業(yè)單位設(shè)置情況,納入2020年通城縣石南鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制范圍的單位如下:
黨政辦公室
綜治中心
民政辦公室
扶貧辦
統(tǒng)計(jì)辦公室
人大辦公室
三、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高政治素質(zhì)和政策水平
以主題黨日活動(dòng)為契機(jī),認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神和各級(jí)黨委政策、法規(guī)。以政治學(xué)習(xí)武裝頭腦,提高素質(zhì),指導(dǎo)工作,并結(jié)合實(shí)際開展述學(xué)述做。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,履行監(jiān)督職能
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)政法規(guī),一切按制度辦事,嚴(yán)把支出審批關(guān)、審核關(guān),向一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為作斗爭。
搞好精準(zhǔn)扶貧,全力沖刺2020年脫貧攻堅(jiān)工作
根據(jù)縣委、縣政府精準(zhǔn)扶貧工作要求,積極謀劃2020年工作任務(wù),強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),充實(shí)脫貧攻堅(jiān)工作力度,進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),調(diào)整工作重心,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化督查問責(zé),全力以赴奪取2020年脫貧攻堅(jiān)工作新勝利。
配合當(dāng)?shù)卣愫弥行墓ぷ?/span>
一如既往為鎮(zhèn)政府當(dāng)好助手和參謀,積極主動(dòng)配合和參與黨委政府的各項(xiàng)中心工作,共同為石南地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和政局穩(wěn)定而努力奮斗。
第二部分2020年部門預(yù)算編制情況及說明
預(yù)算收支安排及增減變化情況說明
1、石南鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算收入9904.46萬元。其中:財(cái)政撥款收入9586.22萬元,占預(yù)算收入的96.79%;其他收入318.23萬元,占總收入的3.21%;。
2、石南鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算支出9904.46萬元,其中:基本支出762.96萬元,占總支出的7.7%;項(xiàng)目支出9141.5萬元,占總支出的92.3%。 按支出功能分類:(1)基本支出762.96萬元(含工資福利性支出474.51萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.95萬元和商品服務(wù)支出253.5萬元),占總支出的7.7%;(2)項(xiàng)目支出9141.5萬元(美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2000萬元、水庫清淤60萬元、公路硬化368.5萬元、精準(zhǔn)滅巟36萬元、左港河小流域治理3000萬元、農(nóng)田水利建設(shè)77萬元、小流域治理600萬元、紗布小鎮(zhèn)建設(shè)2000萬元、人居環(huán)境整治1000萬元),占總支出的92.3%等。??
3、石南鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算收入總額9904.46萬元,比上年增加6529萬元,增幅65.92%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9586.22萬元,比上年增加6529.19萬元,增幅68.11%;其他收入318.23萬元,比上年減少0.2萬元,降幅0.06%。
4、石南鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算支出總額9904.46萬元,比上年增加6529萬元,降幅65.92%。其中:基本支出762.96萬元,比上年減少2.5萬元,降幅0.33%;項(xiàng)目支出9141.5萬元,比上年增加6531.5萬元,增幅71.45%,主要是項(xiàng)目增加。
通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出為0。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.8萬元,比上年減少0.2萬元,主要是按上級(jí)政策逐年減少經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政府單位機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出以及為機(jī)關(guān)提供后勤服務(wù)發(fā)生的支出,主要包括公車運(yùn)行用車14.4萬元,公務(wù)接待35.4萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明
通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.8萬元,比2019年減少0.2萬元,下降0.4%。下降原因:我單位對(duì)接待費(fèi)制定了嚴(yán)格的審批制度,壓縮不必要的開支。
2020年因公出國(境)費(fèi)用0萬元.
公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)14.4萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.4萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。比2019年減少0.1萬元,下降0.07%。
3、公務(wù)接待費(fèi)35.4萬元。比2019年減少0.1萬元,下降0.03%。
四、政府采購預(yù)算安排及增減變化情況說明
通城縣石南鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》《通城縣2019—2020年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定,切實(shí)做到“應(yīng)編盡編,應(yīng)采盡采”。2020年,我單位政府采購預(yù)算0萬元,其中貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。比上年減少0萬元,下降0%。
五、國有資產(chǎn)占用及增減變化情況說明
截至2020年12月31日,本部門保有車輛共有1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是機(jī)要通信用車0臺(tái),應(yīng)急公務(wù)用車1臺(tái),離退休干部服務(wù)用車0臺(tái);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。應(yīng)急公務(wù)用車、價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備等國有資產(chǎn)本年度與上年度相比無變化。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通城縣石南鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金撥款收入0萬元,2019年政府性基金撥款收入0萬元,2020年與2019年無變化。
七、2020年部門預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,認(rèn)真組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作,并充分運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果,調(diào)整設(shè)置的指標(biāo)體系和績效目標(biāo),加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度;在預(yù)算編制中,認(rèn)真梳理部門整體支出,依據(jù)績效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績效指標(biāo),將預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的依據(jù),提高預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性;完善績效報(bào)告與公開制度,推動(dòng)績效信息公開,自覺接受社會(huì)監(jiān)督。
第三部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外的上級(jí)財(cái)政部門交辦任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
(三)上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指上年度結(jié)余轉(zhuǎn)入經(jīng)費(fèi)。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分2020年部門預(yù)算表
公開01表 | |||||
部門收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 95,862,239.60 | 一、基本支出 | 7,629,565.42 | 201.一般公共服務(wù) | 98,221,789.98 |
(一)公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 95,862,239.60 | 工資福利支出 | 4,745,074.32 | 203.國防 | |
1.本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 95,862,239.60 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 349,491.10 | 205.教育 | |
2.納入預(yù)算管理的非稅收入 | 商品和服務(wù)支出 | 2,535,000.00 | 206.科學(xué)技術(shù) | ||
(1)專項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 91,415,000.00 | 207.文化體育與傳媒 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 部門項(xiàng)目 | 91,415,000.00 | 208.社會(huì)保障和就業(yè) | 490,255.08 | |
(3)罰沒收入 | 部門經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 91,415,000.00 | 209.社會(huì)保障基金支出 | ||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 部門政策性項(xiàng)目 | 210.衛(wèi)生健康支出 | |||
(5)其他非稅收入 | 政府性基金項(xiàng)目 | 211.節(jié)能環(huán)保 | |||
3.一般性轉(zhuǎn)移性收入 | 財(cái)政預(yù)留項(xiàng)目 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
4.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | |||
5.一般債券 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214.交通運(yùn)輸 | |||
(二)政府性基金收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215.資源勘探信息等支出 | |||
1.政府性基金財(cái)政撥款 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
2.政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | ||||
3.專項(xiàng)債券 | 219.援助其他地區(qū)支出 | ||||
二、事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 220.自然資源海洋氣象等支出 | ||||
三、其他收入 | 3,182,325.82 | 221.住房保障支出 | 332,520.36 | ||
本年收入合計(jì): | 99,044,565.42 | 本年支出合計(jì): | 99,044,565.42 | 222.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |
224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
四、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 227.預(yù)備費(fèi) | ||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 229.其他支出 | ||||
上年公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 230.轉(zhuǎn)移性支出 | |||
歷年公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | |||||
上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
歷年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余 | |||||
其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) |
公開02表 | |||||||||||||||||||||||||||
部門收入總表 | |||||||||||||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 財(cái)政撥款收入 | 事業(yè)收入或事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
小計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 其他結(jié)余(轉(zhuǎn)) | 財(cái)政撥款收入小計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金收入 | |||||||||||||||||||||
小計(jì)(公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余) | 上年公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 歷年公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)余 | 小計(jì)(政府性基金預(yù)算撥款) | 上年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 歷年政府性基金預(yù)算撥款結(jié)余 | 公共財(cái)政預(yù)算撥款小計(jì) | 本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理的非稅收入 | 一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 | 一般債券 | 政府性基金財(cái)政撥款 | 政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 專項(xiàng)債券 | |||||||||||||
小計(jì) | 專項(xiàng)收入 | 行政事業(yè)收費(fèi) | 罰沒收入 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合計(jì) | 99,044,565.42 | 95,862,239.60 | 95,862,239.60 | 95,862,239.60 | 3,182,325.82 | ||||||||||||||||||||||
99,044,565.42 | 95,862,239.60 | 95,862,239.60 | 95,862,239.60 | 3,182,325.82 | |||||||||||||||||||||||
903001 | 石南政府 | 99,044,565.42 | 95,862,239.60 | 95,862,239.60 | 95,862,239.60 | 3,182,325.82 |
公開03表 | ||||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
小計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 項(xiàng)目小計(jì) | 部門項(xiàng)目 | 政府性基金項(xiàng)目 | 財(cái)政預(yù)留項(xiàng)目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) | 99,044,565.42 | 7,629,565.42 | 4,745,074.32 | 2,535,000.00 | 349,491.10 | 91,415,000.00 | 91,415,000.00 | |||||||
99,044,565.42 | 7,629,565.42 | 4,745,074.32 | 2,535,000.00 | 349,491.10 | 91,415,000.00 | 91,415,000.00 | ||||||||
903001 | 石南政府 | 99,044,565.42 | 7,629,565.42 | 4,745,074.32 | 2,535,000.00 | 349,491.10 | 91,415,000.00 | 91,415,000.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 98,221,789.98 | 6,806,789.98 | 3,922,298.88 | 2,535,000.00 | 349,491.10 | 91,415,000.00 | 91,415,000.00 | ||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 490,255.08 | 490,255.08 | 490,255.08 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 275,188.32 | 275,188.32 | 275,188.32 | ||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 57,332.04 | 57,332.04 | 57,332.04 |
公開04表 | |||||
財(cái)政撥款收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 功能分類 | 預(yù)算數(shù) |
財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 95,862,239.60 | 一、基本支出 | 4,447,239.60 | 201.一般公共服務(wù) | 95,039,464.16 |
(一)公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 95,862,239.60 | 工資福利支出 | 3,699,278.32 | 203.國防 | |
1.本級(jí)經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 95,862,239.60 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 121,961.28 | 205.教育 | |
2.納入預(yù)算管理的非稅收入 | 商品和服務(wù)支出 | 626,000.00 | 206.科學(xué)技術(shù) | ||
(1)專項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 91,415,000.00 | 207.文化體育與傳媒 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi) | 部門項(xiàng)目 | 91,415,000.00 | 208.社會(huì)保障和就業(yè) | 490,255.08 | |
(3)罰沒收入 | 部門經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 91,415,000.00 | 209.社會(huì)保障基金支出 | ||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 部門政策性項(xiàng)目 | 210.衛(wèi)生健康支出 | |||
(5)其他非稅收入 | 政府性基金項(xiàng)目 | 211.節(jié)能環(huán)保 | |||
3.一般性轉(zhuǎn)移性收入 | 財(cái)政預(yù)留項(xiàng)目 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
4.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | |||
5.一般債券 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214.交通運(yùn)輸 | |||
(二)政府性基金收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215.資源勘探信息等支出 | |||
1.政府性基金財(cái)政撥款 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
2.政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | ||||
3.專項(xiàng)債券 | 219.援助其他地區(qū)支出 | ||||
220.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
221.住房保障支出 | 332,520.36 | ||||
本年支出合計(jì): | 95,862,239.60 | 222.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
227.預(yù)備費(fèi) | |||||
229.其他支出 | |||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 230.轉(zhuǎn)移性支出 |
單位:元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||
基本支出小計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 項(xiàng)目支出小計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 其他資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合計(jì) | 95,862,239.60 | 4,447,239.60 | 3,699,278.32 | 626,000.00 | 121,961.28 | 91,415,000.00 | 91,415,000.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 95,039,464.16 | 3,624,464.16 | 2,876,502.88 | 626,000.00 | 121,961.28 | 91,415,000.00 | 91,415,000.00 | |||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 95,039,464.16 | 3,624,464.16 | 2,876,502.88 | 626,000.00 | 121,961.28 | 91,415,000.00 | 91,415,000.00 | |||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 95,039,464.16 | 3,624,464.16 | 2,876,502.88 | 626,000.00 | 121,961.28 | 91,415,000.00 | 91,415,000.00 | |||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 490,255.08 | 490,255.08 | 490,255.08 | |||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 490,255.08 | 490,255.08 | 490,255.08 | |||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 490,255.08 | 490,255.08 | 490,255.08 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 332,520.36 | 332,520.36 | 332,520.36 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 332,520.36 | 332,520.36 | 332,520.36 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 275,188.32 | 275,188.32 | 275,188.32 | |||||||||||||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 57,332.04 | 57,332.04 | 57,332.04 |
預(yù)算公開06表 | |||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
單位:元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 基本支出 | |||
小計(jì) | 工資福利支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 商品和服務(wù)支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合計(jì) | 4,447,239.60 | 3,699,278.32 | 121,961.28 | 626,000.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,624,464.16 | 2,876,502.88 | 121,961.28 | 626,000.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 3,624,464.16 | 2,876,502.88 | 121,961.28 | 626,000.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 3,624,464.16 | 2,876,502.88 | 121,961.28 | 626,000.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 490,255.08 | 490,255.08 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 490,255.08 | 490,255.08 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 490,255.08 | 490,255.08 | ||
221 | 住房保障支出 | 332,520.36 | 332,520.36 | ||
22102 | 住房改革支出 | 332,520.36 | 332,520.36 | ||
2210201 | 住房公積金 | 275,188.32 | 275,188.32 | ||
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 57,332.04 | 57,332.04 |
單位:元 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||
基本支出小計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 項(xiàng)目支出小計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 其他資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預(yù)算公開08表 | ||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||
單位:元 | ||
功能科目編碼 | 功能科目 | 預(yù)算數(shù) |
合計(jì) | 95,862,239.60 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 95,039,464.16 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 95,039,464.16 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 95,039,464.16 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 490,255.08 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 490,255.08 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 490,255.08 |
221 | 住房保障支出 | 332,520.36 |
22102 | 住房改革支出 | 332,520.36 |
2210201 | 住房公積金 | 275,188.32 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 57,332.04 |
預(yù)算公開09表 | ||||||||||||||||||||||||
基本支出預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 合計(jì) | 201.一般公共服務(wù) | 203.國防 | 204.公共安全 | 205.教育 | 206.科學(xué)技術(shù) | 207.文化旅游體育與傳媒 | 208.社會(huì)保障和就業(yè) | 210.衛(wèi)生健康支出 | 211.節(jié)能環(huán)保 | 212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 213.農(nóng)林水事務(wù) | 214.交通運(yùn)輸 | 215.資源勘探信息等支出 | 216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 217.金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 219.援助其他地區(qū)支出 | 220.國土資源氣象等事務(wù) | 221.住房保障支出 ?? | 222.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 224.災(zāi)害防治及應(yīng)急支出 | 227.預(yù)備費(fèi) | 229.其他支出 |
合計(jì) | 121,962,239.60 | 121,139,464.16 | 490,255.08 | 332,520.36 | ||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 3,699,278.32 | 2,876,502.88 | 490,255.08 | 332,520.36 | |||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 1,543,488.00 | 1,543,488.00 | |||||||||||||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 998,948.04 | 941,616.00 | 57,332.04 | ||||||||||||||||||||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 114,508.00 | 114,508.00 | |||||||||||||||||||||
30107 | 績效工資 | 93,432.00 | 93,432.00 | |||||||||||||||||||||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 490,255.08 | 490,255.08 | |||||||||||||||||||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 183,458.88 | 183,458.88 | |||||||||||||||||||||
30113 | 住房公積金 | 275,188.32 | 275,188.32 | |||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 626,000.00 | 626,000.00 | |||||||||||||||||||||
30201 | 辦公費(fèi) | 64,000.00 | 64,000.00 | |||||||||||||||||||||
30202 | 印刷費(fèi) | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||
30203 | 咨詢費(fèi) | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||||||||||||||||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||
30205 | 水費(fèi) | 26,000.00 | 26,000.00 | |||||||||||||||||||||
30206 | 電費(fèi) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||
30208 | 取暖費(fèi) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||||||||||||||||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||||||||||||||||||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||
30229 | 福利費(fèi) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 258,000.00 | 258,000.00 | |||||||||||||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 121,961.28 | 121,961.28 | |||||||||||||||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 61,464.00 | 61,464.00 | |||||||||||||||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 60,497.28 | 60,497.28 | |||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | 117,515,000.00 | 117,515,000.00 | |||||||||||||||||||||
39999 | 其他支出 | 117,515,000.00 | 117,515,000.00 |
公開10表 | |||||||||||||||
三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱(科目) | 三公經(jīng)費(fèi)支出 | 日常公用經(jīng)費(fèi)安排 | 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排 | |||||||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
合計(jì) | 498,000.00 | 144,000.00 | 354,000.00 | 498,000.00 | 144,000.00 | 354,000.00 | |||||||||
498,000.00 | 144,000.00 | 354,000.00 | 498,000.00 | 144,000.00 | 354,000.00 | ||||||||||
903001 | 石南政府 | 498,000.00 | 144,000.00 | 354,000.00 | 498,000.00 | 144,000.00 | 354,000.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù)(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 498,000.00 | 144,000.00 | 354,000.00 | 498,000.00 | 144,000.00 | 354,000.00 |